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治理

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Home 投资信息 治理

审计委员组成现状和主要职能

姓名 主要履历 任命日期 任期 主要功能
Sung, Yun-mo 现)中央大学工业安全系特聘教授
前)第4任产业通商资源部长官
2024. 3. 25 3年 针对公司会计和业务的审计业务
内部会计管理制度运营状况评估
外部监事选任等
Jeon, Myung-ho 现)税务法人会长达索尔
前)光州地方国税厅厅长
2023. 3. 27 3年
Kang, Sun-min 现)法务法人淡泊代表律师
前)首尔高等检察厅检察长
2025. 3. 25 3年

审计委员会运营现状

2024
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
审计委员会运营现状 - 召开次数, 召开日期, 议案内容, 通过与否로 이루어진 테이블입니다.
召开次数 召开日期 议案内容 通过与否
6 2024. 12. 13

批准審計委員會支援機構負責人的任免

通过
5 2024. 10. 28

合併內部會計控制系統評估進度報告

2024年第三季財務報表審閱結果報告

4 2024. 7. 22

2024年上半年內部稽核結果及下半年審計計畫報告

2024年半年度財務報表審閱結果報告

3 2024. 4. 19

2024年度內部會計控制系統運行審查計畫報告

2024年第一季財務報表審查結果報告

任命審計委員會主席

通过

批准2023財政年度外部審計師審計活動的評估結果

通过

批准內部會計控制制度的部分修訂

通过
2 2024. 2. 22

2023年度內部會計控制系統綜合審計報告

2024年指定外部審計師審計計畫報告

依照國際道德標準預先批准外部審計師提供非審計服務

通过

批准2023年度內部會計控制系統評價報告

通过

批准2023年審計報告

通过

批准內部控制制度意見

通过
1 2024. 2. 2

2023年下半年內部審計結果及2024年審計計畫報告

2023年度內部會計控制系統運作報告

與指定審計師簽訂的外部審計服務合約報告

2023年年終審計報告

审计委员会运营现状 - 召开次数, 召开日期, 议案内容, 通过与否로 이루어진 테이블입니다.
召开次数 召开日期 议案内容 通过与否
6 2023. 11. 17

批准重新指定为指定审核员的请求

通过
5 2023. 10. 25

合并内部会计制度的进展报告

2023年第三季度财务报表审阅结果报告

4 2023. 7. 26

2023年上半年内部审计结果报告

2023年半年度财务报表审核结果报告

3 2023. 4. 24

2023年第一季度财务报表审核结果报告

内部会计管理体系运行状况检查计划报告

外部审计师根据国际道德标准事先批准非审计服务的事项

通过

批准外部审计师2022财年审计活动的评估结果

通过
2 2023. 2. 24

合并内部会计建设完成报告

2022年内部会计管理体系运行状况报告

2022年内部会计管理体系综合审计结果报告

2022年下半年内部审计结果报告

批准2022年度内部会计管理体系评价报告

通过

批准2022年审计报告

通过

批准内部监控制度书面意见

通过
1 2023. 2. 3

2022年财务报表审计报告

审计委员会运营现状 - 召开次数, 召开日期, 议案内容, 通过与否로 이루어진 테이블입니다.
召开次数 召开日期 议案内容 通过与否
6 2022. 12. 15

审计员命件

5 2022. 10. 25

2022年第三季度审核结果报告

4 2022. 7. 25

2022年半年报告财务报表审核结果报告

2022年上半年内部审计结果报告

银监会指定审计员报告

3 2022. 4. 26

2022年第一季度审核结果报告

内部会计管理制度运行情况检查计划报告

2021 审计人遵守事项确认

通过
2 2022. 2. 25

2021年度内部会计管理制度运营状况评估报告

报告2021年内部会计管理制度综合监查结果报告

2021年度内部会计管理制度运营状况评估报告

通过

2021年度审计报告批准件

通过

针对内部监事装置的意见批准件

通过
1 2022. 2. 4

2021年度结算审计报告

2021年度下半年内部审计结果报告

审计委员会运营现状 - 召开次数, 召开日期, 议案内容, 通过与否로 이루어진 테이블입니다.
召开次数 召开日期 议案内容 通过与否
5 2021. 10. 21

2021年第三季度审核结果报告

4 2021. 7. 27

2021年半年报告财务报表审核结果报告

2021年上半年内部审计结果报告

与控股公司的外部监事签订非监事业务劳务合同的协议事项

3 2021. 4. 27

内部会计管理制度运行情况检查计划报告

2021年第一季度审核结果报告

内部会计管理制度运行情况检查计划报告

2020 审计人遵守事项确认

2 2021. 3. 4

2020年度内部会计管理制度运营状况评估报告

报告2020年内部会计管理制度综合监查结果报告

2020年度内部会计管理制度运营状况评估报告

通过

针对内部监事装置的意见批准件

通过

2020年度审计报告批准件

通过
1 2021. 2. 8

2020年度结算审计报告

2020年度下半年内部审计结果报告

审计委员会运营现状 - 召开次数, 召开日期, 议案内容, 通过与否로 이루어진 테이블입니다.
召开次数 召开日期 议案内容 通过与否
5 2020. 10. 29

2020年第三季度审核结果报告

4 2020. 7. 24

2020年半年报告财务报表审核结果报告

2020年上半年内部审计结果报告

与控股公司的外部监事签订非监事业务劳务合同的协议事项

通过
3 2020. 4. 23

内部会计管理制度运行情况检查计划报告

2020年第一季度审核结果报告

2 2020. 2. 28

2019年度内部会计管理制度运营状况评估报告

报告2019年内部会计管理制度综合监查结果报告

2019年度内部会计管理制度运营状况评估报告

通过

针对内部监事装置的意见批准件

通过

2019年度审计报告批准件

通过
1 2020. 2. 10

2019年度结算审计报告

2019年度下半年内部审计结果报告

审计委员会运营现状 - 召开次数, 召开日期, 议案内容, 通过与否로 이루어진 테이블입니다.
召开次数 召开日期 议案内容 通过与否
7 2019. 12. 10

选聘审计人的议案

通过
6 2019. 10. 30

2019年第三季度审核结果报告

制定监事选任规定的议案

通过
5 2019. 7. 22

2019年半年报告财务报表审核结果报告

内部会计管理制度运行情况检查计划报告

2019年上半年内部审计结果报告

4 2019. 4. 24

2019年第一季度审核结果报告

3 2019. 3. 27

内部会计管理规定部分修改的件

通过
2 2019. 3. 8

2018年度内部会计管理制度运营状况评估报告

通过

针对内部监事装置的意见批准件

通过

2018年度审计报告批准件

通过
1 2019. 2. 12

2018年度结算审计报告

2018年度下半年内部审计结果报告

2018年度内部会计管理制度运营状况评估报告

审计委员会运营现状 - 召开次数, 召开日期, 议案内容, 通过与否로 이루어진 테이블입니다.
召开次数 召开日期 议案内容 通过与否
5 2018. 10. 30

2018年第三季度审核结果报告

4 2018. 7. 26

2018年半年报告财务报表审核结果报告

2018年上半年内部审计结果报告

3 2018. 4. 26

审计委员会委员长任命件

2018年第一季度审核结果报告

2 2018. 3. 2

2017年度内部会计管理制度运营状况评估报告

通过

针对内部监事装置的意见批准件

通过

2017年度审计报告批准件

通过
1 2018. 2. 7

2017年度结算审计报告

2017年度下半年内部审计结果报告

2017年度内部会计管理制度运营状况评估报告

审计委员会运营现状 - 召开次数, 召开日期, 议案内容, 通过与否로 이루어진 테이블입니다.
召开次数 召开日期 议案内容 通过与否
6 2017. 11. 6

2017年第三季度审核结果报告

5 2017. 7. 24

2017年半年告审核结果报告

2017年上半年内部审计结果报告

4 2017. 4. 24

2017年第一季度审核结果报告

2017年外部审计报酬协议结果报告

3 2017. 3. 31

外部审计师任命件

通过
2 2017. 2. 28

2015年度内部会计管理制度运营状况评估报告

通过

针对内部监事装置的意见批准件

2016年度审计报告批准件

1 2017. 2. 15

2016年度结算审计报告

2016年度下半年内部审计结果报告

2016年度内部会计管理制度运营状况评估报告

审计委员会运营现状 - 召开次数, 召开日期, 议案内容, 通过与否로 이루어진 테이블입니다.
召开次数 召开日期 议案内容 通过与否
6 2016. 11. 1

2016年第三季度审核结果报告

通过
5 2016. 7. 27

2016年半年告审核结果报告

通过

2016年上半年内部审计结果报告

税务咨询服务协议件

4 2016. 5. 4

2016年第一季度审核结果报告

通过
3 2016. 3. 25

审计委员会委员长任命件

通过

外部审计师任命件

2 2016. 3. 2

2015年度内部会计管理制度运营状况评估报告

通过

针对内部监事装置的意见批准件

2015年度审计报告批准件

1 2016. 2. 4

2015年度结算审计报告

通过

2015年度下半年内部审计结果报告

2015年度内部会计管理制度运营状况评估报告

外部审计师的非审计业务服务合同协议件

审计委员会运营现状 - 召开次数, 召开日期, 议案内容, 通过与否로 이루어진 테이블입니다.
召开次数 召开日期 议案内容 通过与否
5 2015. 11. 2

2015年第三季度审核结果报告

通过
4 2015. 8. 12

2015年半年告审核结果报告

通过

2015年上半年内部审计结果报告

外部审计师的非审计业务服务合同协议件

3 2015. 4. 27

2015年第一季度审核结果报告

通过

审计委员会委员长任命件

2 2015. 2. 27

2014年度内部会计管理制度运营状况评估报告

通过

针对内部监事装置的意见批准件

2014年度审计报告批准件

税务审核服务协议件

1 2015. 2. 5

2014年度结算审计报告

通过

2014年度下半年内部审计结果报告

2014年度内部会计管理制度运营状况评估报告

外部审计师的非审计业务服务合同协议件

审计委员会运营现状 - 召开次数, 召开日期, 议案内容, 通过与否로 이루어진 테이블입니다.
召开次数 召开日期 议案内容 通过与否
5 2014. 10. 28

14年第三季度审核结果报告

通过
4 2014. 7. 29

2014年半年告审核结果报告

通过

2014年上半年内部审计结果报告

3 2014. 4. 24

2014年第一季度结算审核报告

通过
2 2014. 2. 28

2013年度内部会计管理制度运营状况评估报告

通过

针对内部监事装置的意见批准件

2013年度审计报告批准件

1 2014. 2. 4

2013年度结算审计报告

通过

2013年度下半年内部审计结果报告

2013年度内部会计管理制度运营状况评估报告

海外分公司2014年税务咨询服务合同批准件

外部审计师的非审计业务服务合同协议件

审计委员会运营现状 - 召开次数, 召开日期, 议案内容, 通过与否로 이루어진 테이블입니다.
召开次数 召开日期 议案内容 通过与否
7 2013. 12. 10

外部审计师的非审计业务服务合同协议件

通过
6 2013. 10. 28

2013年第三季度审核结果报告

通过
5 2013. 7. 24

2013年半年告审核结果报告

通过

2013年上半年内部审计结果报告

海外分公司税务咨询服务合同批准件

4 2013. 5. 3

’13年第一季度结算审核报告

通过
3 2013. 3. 29

审计委员会委员长任命件

通过

外部审计师任命件

2 2013. 3. 4

2012年度内部会计管理制度运营状况评估报告

通过

针对内部监事装置的意见批准件

2012年度审计报告批准件

1 2013. 2. 4

2012年度结算审计报告

通过

2012年度下半年内部审计结果报告

2012年度内部会计管理制度运营状况评估报告

海外分公司2013年税务咨询服务合同批准件

外部审计师的非审计业务服务合同协议件

审计委员会运营现状 - 召开次数, 召开日期, 议案内容, 通过与否로 이루어진 테이블입니다.
召开次数 召开日期 议案内容 通过与否
9 2012. 12. 18

外部审计师的非审计业务服务合同协议件

通过
8 2012. 11. 12

2012年第三季度审核结果报告

通过

外部审计师的系统咨询服务合同协议件

7 2012. 8. 23

2012年度上半年结算审核报告

通过

2012年上半年内部审计结果报告

6 2012. 7. 27

与海外分公司外部审计师的服务合同批准件

通过
5 2012. 5. 21

2012年度第一季度结算审核报告

通过
4 2012. 4. 26

海外分公司外部审计师的服务合同批准件

通过

外部审计师的税务咨询服务合同协议件

3 2012. 3. 30

审计委员会委员长任命件

通过

外部审计师的“海外派驻人员税务服务”服务合同协议

2 2012. 3. 9

2011年度内部会计管理制度运营状况评估报告批准件

通过

针对内部监事装置的意见批准件

2011年度审计报告批准件

1 2012. 2. 16

2011年度结算审计报告

通过

2011年度内部审计结果报告

2011年度内部会计管理制度运营状况评估报告

海外分公司2012年非审计业务服务合同批准件

针对海外分公司(DII)Audit Committee赋予会计监督业务的批准件

外部审计师的非审计业务服务合同协议件

审计委员会运营现状 - 召开次数, 召开日期, 议案内容, 通过与否로 이루어진 테이블입니다.
召开次数 召开日期 议案内容 通过与否
8 2011. 11. 18

海外分公司税务咨询服务合同批准件

通过
7 2011. 10. 27

2011年第三季度审核结果报告

通过
6 2011. 8. 26

2011年度上半年结算审核报告

通过

外部审计师的税务审核服务终结报告

海外分公司税务咨询服务合同批准件

2011年上半年内部审计结果报告

5 2011. 5. 24

2011年度第一季度结算审核报告

通过
4 2011. 4. 28

海外分公司2011年税务咨询服务合同批准件

通过

外部审计师的非审计业务服务合同协议件

3 2011. 3. 2

2010年度内部会计管理制度运营状况评估报告批准件

通过

2010년 针对内部监事装置的意见批准件

2010年度审计报告批准件

税务审核服务协议件

2 2011. 1. 28

2010年度结算审计报告

通过

2010年度内部审计结果报告

2010年度内部会计管理制度运营状况评估报告

海外分公司股份评估报告制定协议

1 2011. 1. 17

为出售海外分公司股票的财务调查和股票价值评估协议件

通过

外部审计师

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法人名称 任命日期 合同期限 最近审计意见
Hanyoung会计法人 2024. 1. 16 3年 适当

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