성명 | 주요이력 | 선임일 | 임기 | 주요기능 |
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성윤모 | 現) 중앙대학교 산업보안학과 석좌교수 前) 제4대 산업통상자원부 장관 |
2024. 3. 25 | 3년 |
회사의 회계 및 업무에 대한 감사 업무 내부회계 관리제도 운영실태 평가 외부감사인 선임 등 |
전명호 | 現) 김앤장 법률사무소 변호사 前) 서울지방법원 남부지원 판사 |
2023. 3. 27 | 3년 | |
강선민* | 現) 중앙대 경영학부 교수 前) 한국회계학회 사립대학회계위원회 위원장 |
2023. 3. 27 | 2년 |
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
---|---|---|---|
6 | 2023. 11. 17 | 지정감사인 재지정 요청 승인의 건 |
가결 |
5 | 2023. 10. 25 | 연결내부회계꽌리제도 진행 현황 보고 |
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2023년 3분기 재무제표 검토 결과 보고 |
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4 | 2023. 7. 26 | 2023년 상반기 내부감사 결과 보고 |
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2023년 반기 재무제표 검토 결과 보고 |
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3 | 2023. 4. 24 | 2023년 1분기 재무제표 검토 결과 보고 |
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내부회계관리제도 운영실태 점검계획 보고 |
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국제윤리기준에 따른 외부감사인의 비감사용역 사전 승인의 건 |
가결 | ||
2022 회계연도 외부감사인의 감사활동에 대한 평가 결과 승인의 건 |
가결 | ||
2 | 2023. 2. 24 | 연결내부회계 구축 완료 보고 |
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2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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2022년 내부회계관리제도 통합감사 결과보고 |
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2022년 하반기 내부감사 결과 보고 |
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2022년 내부회계관리제도 평가보고서 승인의 건 |
가결 | ||
2022년 감사보고서 승인의 건 |
가결 | ||
내부감시장치에 대한 의견서 승인의 건 |
가결 | ||
1 | 2023. 2. 3 | 2022년도 결산 감사보고 |
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
---|---|---|---|
6 | 2022. 12. 15 | 감사인 선정의 건 |
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5 | 2022. 10. 25 | 2022년 3분기 재무제표 검토결과 보고 |
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4 | 2022. 7. 25 | 2022년 반기 재무제표 검토 결과 보고 |
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2022년도 상반기 내부감사 결과 보고 |
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금융감독위원회의 감사인 지정 관련 보고 |
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3 | 2022. 4. 26 | 2022년 1분기 재무제표 검토 결과 보고 |
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내부회계관리제도 운영실태 점검 계획 보고 |
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2021년 회계연도 외부감사인의 감사활동에 대한 평가 결과 승인의 건 |
가결 | ||
2 | 2022. 2. 25 | 2021년도 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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2021년도 내부회계관리제도 통합감사 결과보고 |
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2021년도 내부회계관리제도 평가보고서 승인의 건 |
가결 | ||
2021년도 감사보고서 승인의 건 |
가결 | ||
내부감시장치에 대한 의견서 승인의 건 |
가결 | ||
1 | 2022. 2. 4 | 2021년도 결산 감사보고 |
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2021년도 하반기 내부감사 결과 보고 |
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
---|---|---|---|
5 | 2021. 10. 21 | 2021년 3분기 재무제표 검토결과 보고 |
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4 | 2021. 7. 27 | 2021년 반기 재무제표 검토 결과 보고 |
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2021년도 상반기 내부감사 결과 보고 |
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지배회사 외부감사인과의 비감사 업무용역 계약 체결에 대한 협의의 건 |
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3 | 2021. 4. 27 | 감사위원회 위원장 선임의 건 |
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2021년 1분기 검토결과 보고 |
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내부회계관리제도 운영실태 점검 계획 보고 |
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2020 회계연도 감사인 준수사항 확인 |
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2 | 2021. 3. 4 | 2020년도 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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2020년도 내부회계관리제도 통합감사 결과보고 |
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2020년도 내부회계관리제도 평가보고서 승인의 건 |
가결 | ||
내부감시장치에 대한 의견서 승인의 건 |
가결 | ||
2020년도 감사보고서 승인의 건 |
가결 | ||
1 | 2021. 2. 8 | 2020년도 결산 감사보고 |
|
2020년도 하반기 내부감사 결과 보고 |
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
---|---|---|---|
5 | 2020. 10. 29 | 2020년 3분기 재무제표 검토결과 보고 |
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4 | 2020. 7. 24 | 2020년 반기 재무제표 검토 결과 보고 |
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2020년도 상반기 내부감사 결과 보고 |
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지배회사 외부감사인과의 비감사 업무용역 계약 체결에 대한 협의의 건 |
가결 | ||
3 | 2020. 4. 23 | 내부회계관리제도 운영실태 점검 계획 보고 |
|
2020년 1분기 검토결과 보고 |
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2 | 2020. 2. 28 | 2019년도 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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2019년도 내부회계관리제도 통합감사 결과보고 |
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2019년도 내부회계관리제도 평가보고서 승인의 건 |
가결 | ||
내부감시장치에 대한 의견서 승인의 건 |
가결 | ||
2019년도 감사보고서 승인의 건 |
가결 | ||
1 | 2020. 2. 10 | 2019년도 결산 감사보고 |
|
2019년도 하반기 내부감사 결과 보고 |
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
---|---|---|---|
7 | 2019. 12. 10 | 감사인 선정의 건 |
가결 |
6 | 2019. 10. 30 | 2019년 3분기 재무제표 검토결과 보고 |
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감사인 선임규정 제정의 건 |
가결 | ||
5 | 2019. 7. 22 | 2019년 반기 재무제표 검토결과 보고 |
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내부회계관리제도 운영실태 점검 계획 보고 |
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2019년 상반기 내부감사 결과보고 |
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4 | 2019. 4. 24 | 2019년 1분기 재무제표 검토결과 보고 |
|
3 | 2019. 3. 27 | 내부회계관리규정 일부 개정의 건 |
가결 |
2 | 2019. 3. 8 | 2018년도 내부회계관리제도 평가보고서 승인의 건 |
가결 |
내부감시장치에 대한 의견서 승인의 건 |
가결 | ||
2018년도 감사보고서 승인의 건 |
가결 | ||
1 | 2019. 2. 12 | 2018년도 결산 감사보고 |
|
2018년도 하반기 내부감사결과 보고 |
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2018년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 |
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
---|---|---|---|
5 | 2018. 10. 30 | 2018년 3분기 검토 결과 보고 |
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4 | 2018. 7. 26 | 2018년 반기 재무제표 검토결과 보고 |
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2018년 상반기 내부감사 결과 보고 |
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3 | 2018. 4. 26 | 감사위원회 위원장 선임의 건 |
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2018년 1분기 검토결과 보고 |
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2 | 2018. 3. 2 | 2017년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건 |
가결 |
내부감시장치에 대한 의견서 승인의 건 |
가결 | ||
2017년도 감사보고서 승인의 건 |
가결 | ||
1 | 2018. 2. 7 | 2017년도 결산 감사보고 |
|
2017년도 하반기 내부감사결과 보고 |
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2017년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 |
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
---|---|---|---|
6 | 2017. 11. 6 | 2017년 3분기 검토 결과 보고 |
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5 | 2017. 7. 24 | 2017년 반기 검토결과 보고 |
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2017년 상반기 내부감사 결과보고 |
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4 | 2017. 4. 24 | 2017년 1분기 검토결과 보고 |
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2017년 외부감사 보수 협의 결과 보고 |
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3 | 2017. 3. 31 | 외부 감사인 선임의 건 |
가결 |
2 | 2017. 2. 28 | 2015년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건 |
가결 |
내부감시장치에 대한 의견서 승인의 건 |
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2016년도 감사보고서 승인의 건 |
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1 | 2017. 2. 15 | 2016년도 결산 감사보고 |
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2016년도 하반기 내부감사결과 보고 |
|||
2016년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 |
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
---|---|---|---|
6 | 2016. 11. 1 | 2016년 3분기 검토결과 보고 |
가결 |
5 | 2016. 7. 27 | 2016년도 반기 검토결과 보고 |
가결 |
2016년 상반기 내부감사 결과보고 |
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세무자문 용역 협의의 건 |
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4 | 2016. 5. 4 | 2016년도 1분기 검토결과 보고 |
가결 |
3 | 2016. 3. 25 | 감사위원회 위원장 선임의 건 |
가결 |
외부 감사인 선임의 건 |
|||
2 | 2016. 3. 2 | 2015년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건 |
가결 |
내부감시장치에 대한 의견서 승인의 건 |
|||
2015년도 감사보고서 승인의 건 |
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1 | 2016. 2. 4 | 2015년도 결산 감사보고 |
가결 |
2015년도 하반기 내부감사결과 보고 |
|||
2015년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 |
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외부감사인의 비감사업무용역 계약 협의의 건 |
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
---|---|---|---|
5 | 2015. 11. 2 | 2015년 3분기 검토결과 보고 |
가결 |
4 | 2015. 8. 12 | 2015년 반기 검토결과 보고 |
가결 |
2015년 상반기 내부감사 결과보고 |
|||
외부감사인의 비감사업무 용역계약 협의의 건 |
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3 | 2015. 4. 27 | 2015년 1분기 결산 감사보고 |
가결 |
감사위원회 위원장 선임의 건 |
|||
2 | 2015. 2. 27 | 2014년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건 |
가결 |
내부감시장치에 대한 의견서 승인의 건 |
|||
2014년도 감사보고서 승인의 건 |
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세무검토 용역 협의의 건 |
|||
1 | 2015. 2. 5 | 2014년도 결산 감사보고 |
가결 |
2014년도 하반기 내부감사결과 보고 |
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2014년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 |
|||
외부감사인의 비감사업무용역 계약 협의의 건 |
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
---|---|---|---|
5 | 2014. 10. 28 | ’14년 3분기 결산 검토 보고 |
가결 |
4 | 2014. 7. 29 | 2014년 반기 검토 결과 보고 |
가결 |
2014년 상반기 내부감사 결과보고 |
|||
3 | 2014. 4. 24 | 2014년 1분기 결산 검토 보고 |
가결 |
2 | 2014. 2. 28 | 2013년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건 |
가결 |
내부감시장치에 대한 의견서 승인의 건 |
|||
2013년도 감사보고서 승인의 건 |
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1 | 2014. 2. 4 | 2013년도 결산 감사 보고 |
가결 |
2013년도 하반기 내부 감사결과 보고 |
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2013년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 |
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해외자회사 2014년 세무자문 용역 계약 승인의 건 |
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외부감사인의 비감사업무 용역 계약협의의 건 |
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
---|---|---|---|
7 | 2013. 12. 10 | 외부감사인의 비감사업무 용역 계약 협의의 건 |
가결 |
6 | 2013. 10. 28 | 2013년 3분기 검토결과 보고 |
가결 |
5 | 2013. 7. 24 | 2013년 반기 검토결과 보고 |
가결 |
2013년 상반기 내부감사 결과보고 |
|||
해외자회사 세무자문 용역계약 승인의 건 |
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4 | 2013. 5. 3 | ’13년 1분기 결산 검토 보고 |
가결 |
3 | 2013. 3. 29 | 감사위원회 위원장 선임의 건 |
가결 |
외부감사인 선임의 건 |
|||
2 | 2013. 3. 4 | 2012년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건 |
가결 |
내부감시장치에 대한 의견서 승인의 건 |
|||
2012년도 감사보고서 승인의 건 |
|||
1 | 2013. 2. 4 | 2012년도 결산 감사 보고 |
가결 |
2012년도 하반기 내부 감사결과 보고 |
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2012년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 |
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해외자회사 2013년 세무자문 용역 계약 승인의 건 |
|||
외부감사인의 비감사업무 용역 계약 협의의 건 |
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
---|---|---|---|
9 | 2012. 12. 18 | 외부감사인의 비감사업무 용역 계약 협의의 건 |
가결 |
8 | 2012. 11. 12 | 2012년도 3분기 결산 검토 보고 |
가결 |
외부감사인의 시스템 자문 용역 계약 협의의 건 |
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7 | 2012. 8. 23 | 2012년도 상반기 결산 검토 보고 |
가결 |
2012년 상반기 내부감사 결과 보고 |
|||
6 | 2012. 7. 27 | 해외자회사 외부감사인과의 용역 계약 승인의 건 |
가결 |
5 | 2012. 5. 21 | 2012년도 1분기 결산 검토보고 |
가결 |
4 | 2012. 4. 26 | 해외자회사 외부감사인의 용역 계약 승인의 건 |
가결 |
외부감사인의 세무자문 용역 계약협의의 건 |
|||
3 | 2012. 3. 30 | 감사위원회 위원장 선임의 건 |
가결 |
외부감사인의 ‘해외주재원 세무 서비스”용역 계약 협의 |
|||
2 | 2012. 3. 9 | 2011년도 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고서 승인의 건 |
가결 |
내부감시장치에 대한 의견서 승인의 건 |
|||
2011년도 감사보고서 승인의 건 |
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1 | 2012. 2. 16 | 2011년도 결산 감사보고 |
가결 |
2011년도 내부 감사결과 등 보고 |
|||
2011년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 |
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해외자회사 2012년 비감사업무 용역계약 승인의 건 |
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해외 자회사(DII) Audit Committee에 대한 회계감독 업무부여 승인의 건 |
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외부감사인의 비감사업무 용역 계약 협의의 건 |
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
---|---|---|---|
8 | 2011. 11. 18 | 해외자회사 세무자문 용역 계약 승인의 건 |
가결 |
7 | 2011. 10. 27 | 2011년도 3분기 결산 검토 보고 |
가결 |
6 | 2011. 8. 26 | 2011년도 상반기 결산 검토 보고 |
가결 |
외부감사인의 세무검토 용역 종결 보고 |
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해외자회사 세무자문 용역 계약 승인의 건 |
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2011년 상반기 내부 감사 결과 보고 |
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5 | 2011. 5. 24 | 2011년도 1분기 결산 검토 보고 |
가결 |
4 | 2011. 4. 28 | 해외자회사 2011년 세무자문 용역 계약 승인의 건 |
가결 |
외부감사인의 비감사업무 용역 계약 협의의 건 |
|||
3 | 2011. 3. 2 | 2010년 내부회계관리제도 운영실태평가보고서 승인의 건 |
가결 |
2010년 내부감시장치에 대한 의견서 승인의 건 |
|||
2010년도 감사보고서 승인의 건 |
|||
세무검토 용역 협의의 건 |
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2 | 2011. 1. 28 | 2010년도 결산 감사보고 |
가결 |
2010년도 내부감사 결과 보고 |
|||
2010년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 |
|||
해외자회사 주식평가보고서 작성협의 |
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1 | 2011. 1. 17 | 해외자회사의 지분 매각을 위한 재무실사 및 주식가치 평가 협의의 건 |
가결 |
법인명 | 선임일 | 계약기간 | 최근감사의견 |
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삼일회계법인 | 2022. 12. 22 | 3년 | 적정 |