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거버넌스

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홈 투자정보 거버넌스

감사위원 구성현황 및 주요기능

성명 주요이력 선임일 임기 주요기능
성윤모 現) 중앙대학교 산업보안학과 석좌교수
前) 제4대 산업통상자원부 장관
2024. 3. 25 3년 회사의 회계 및 업무에 대한 감사 업무
내부회계 관리제도 운영실태 평가
외부감사인 선임 등
전명호 現) 김앤장 법률사무소 변호사
前) 서울지방법원 남부지원 판사
2023. 3. 27 3년
강선민* 現) 중앙대 경영학부 교수
前) 한국회계학회 사립대학회계위원회 위원장
2025. 3. 25 3년
* 위원장
감사위원회 구성 및 선임절차 등
감사위원회 규정

감사위원회 운영현황

2024
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
감사위원회 운영현황 - 회차, 개최일자, 의안내용, 가결여부로 이루어진 테이블입니다.
회차 개최일자 의안내용 가결여부
6 2024. 12. 13

감사위원회 지원조직 책임자 임면 동의의 건

가결
5 2024. 10. 28

연결내부회계관리제도 평가 진행 현황 보고

2024년 3분기 재무제표 검토 결과 보고

4 2024. 7. 22

2024년 상반기 내부감사 결과 및 하반기 감사계획 보고

2024년 반기 재무제표 검토 결과 보고

3 2024. 4. 19

2024년 내부회계관리제도 운영실태 점검 계획 보고

2024년 1분기 재무제표 검토 결과 보고

감사위원회 위원장 선임의 건

가결

2023 회계연도 외부감사인의 감사활동에 대한 평가 결과 승인의 건

가결

내부회계관리규정 일부 개정 승인의 건

가결
2 2024. 2. 22

2023년 내부회계관리제도 통합감사 보고

2024년 지정외부감사인의 감사계획 보고

국제윤리기준에 따른 외부감사인의 비감사용역 사전 승인의 건

가결

2023년 내부회계관리제도 평가보고서 승인의 건

가결

2023년 감사보고서 승인의 건

가결

내부감시장치에 대한 의견서 승인의 건

가결
1 2024. 2. 2

2023년 하반기 내부감사 결과 및 2024년 감사계획 보고

2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고

지정감사인과의 외부감사용역계약 체결 보고

2023년 결산감사 보고

감사위원회 운영현황 - 회차, 개최일자, 의안내용, 가결여부로 이루어진 테이블입니다.
회차 개최일자 의안내용 가결여부
6 2023. 11. 17

지정감사인 재지정 요청 승인의 건

가결
5 2023. 10. 25

연결내부회계꽌리제도 진행 현황 보고

2023년 3분기 재무제표 검토 결과 보고

4 2023. 7. 26

2023년 상반기 내부감사 결과 보고

2023년 반기 재무제표 검토 결과 보고

3 2023. 4. 24

2023년 1분기 재무제표 검토 결과 보고

내부회계관리제도 운영실태 점검계획 보고

국제윤리기준에 따른 외부감사인의 비감사용역 사전 승인의 건

가결

2022 회계연도 외부감사인의 감사활동에 대한 평가 결과 승인의 건

가결
2 2023. 2. 24

연결내부회계 구축 완료 보고

2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고

2022년 내부회계관리제도 통합감사 결과보고

2022년 하반기 내부감사 결과 보고

2022년 내부회계관리제도 평가보고서 승인의 건

가결

2022년 감사보고서 승인의 건

가결

내부감시장치에 대한 의견서 승인의 건

가결
1 2023. 2. 3

2022년도 결산 감사보고

감사위원회 운영현황 - 회차, 개최일자, 의안내용, 가결여부로 이루어진 테이블입니다.
회차 개최일자 의안내용 가결여부
6 2022. 12. 15

감사인 선정의 건

5 2022. 10. 25

2022년 3분기 재무제표 검토결과 보고

4 2022. 7. 25

2022년 반기 재무제표 검토 결과 보고

2022년도 상반기 내부감사 결과 보고

금융감독위원회의 감사인 지정 관련 보고

3 2022. 4. 26

2022년 1분기 재무제표 검토 결과 보고

내부회계관리제도 운영실태 점검 계획 보고

2021년 회계연도 외부감사인의 감사활동에 대한 평가 결과 승인의 건

가결
2 2022. 2. 25

2021년도 내부회계관리제도 운영실태 보고

2021년도 내부회계관리제도 통합감사 결과보고

2021년도 내부회계관리제도 평가보고서 승인의 건

가결

2021년도 감사보고서 승인의 건

가결

내부감시장치에 대한 의견서 승인의 건

가결
1 2022. 2. 4

2021년도 결산 감사보고

2021년도 하반기 내부감사 결과 보고

감사위원회 운영현황 - 회차, 개최일자, 의안내용, 가결여부로 이루어진 테이블입니다.
회차 개최일자 의안내용 가결여부
5 2021. 10. 21

2021년 3분기 재무제표 검토결과 보고

4 2021. 7. 27

2021년 반기 재무제표 검토 결과 보고

2021년도 상반기 내부감사 결과 보고

지배회사 외부감사인과의 비감사 업무용역 계약 체결에 대한 협의의 건

3 2021. 4. 27

감사위원회 위원장 선임의 건

2021년 1분기 검토결과 보고

내부회계관리제도 운영실태 점검 계획 보고

2020 회계연도 감사인 준수사항 확인

2 2021. 3. 4

2020년도 내부회계관리제도 운영실태 보고

2020년도 내부회계관리제도 통합감사 결과보고

2020년도 내부회계관리제도 평가보고서 승인의 건

가결

내부감시장치에 대한 의견서 승인의 건

가결

2020년도 감사보고서 승인의 건

가결
1 2021. 2. 8

2020년도 결산 감사보고

2020년도 하반기 내부감사 결과 보고

감사위원회 운영현황 - 회차, 개최일자, 의안내용, 가결여부로 이루어진 테이블입니다.
회차 개최일자 의안내용 가결여부
5 2020. 10. 29

2020년 3분기 재무제표 검토결과 보고

4 2020. 7. 24

2020년 반기 재무제표 검토 결과 보고

2020년도 상반기 내부감사 결과 보고

지배회사 외부감사인과의 비감사 업무용역 계약 체결에 대한 협의의 건

가결
3 2020. 4. 23

내부회계관리제도 운영실태 점검 계획 보고

2020년 1분기 검토결과 보고

2 2020. 2. 28

2019년도 내부회계관리제도 운영실태 보고

2019년도 내부회계관리제도 통합감사 결과보고

2019년도 내부회계관리제도 평가보고서 승인의 건

가결

내부감시장치에 대한 의견서 승인의 건

가결

2019년도 감사보고서 승인의 건

가결
1 2020. 2. 10

2019년도 결산 감사보고

2019년도 하반기 내부감사 결과 보고

감사위원회 운영현황 - 회차, 개최일자, 의안내용, 가결여부로 이루어진 테이블입니다.
회차 개최일자 의안내용 가결여부
7 2019. 12. 10

감사인 선정의 건

가결
6 2019. 10. 30

2019년 3분기 재무제표 검토결과 보고

감사인 선임규정 제정의 건

가결
5 2019. 7. 22

2019년 반기 재무제표 검토결과 보고

내부회계관리제도 운영실태 점검 계획 보고

2019년 상반기 내부감사 결과보고

4 2019. 4. 24

2019년 1분기 재무제표 검토결과 보고

3 2019. 3. 27

내부회계관리규정 일부 개정의 건

가결
2 2019. 3. 8

2018년도 내부회계관리제도 평가보고서 승인의 건

가결

내부감시장치에 대한 의견서 승인의 건

가결

2018년도 감사보고서 승인의 건

가결
1 2019. 2. 12

2018년도 결산 감사보고

2018년도 하반기 내부감사결과 보고

2018년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고

감사위원회 운영현황 - 회차, 개최일자, 의안내용, 가결여부로 이루어진 테이블입니다.
회차 개최일자 의안내용 가결여부
5 2018. 10. 30

2018년 3분기 검토 결과 보고

4 2018. 7. 26

2018년 반기 재무제표 검토결과 보고

2018년 상반기 내부감사 결과 보고

3 2018. 4. 26

감사위원회 위원장 선임의 건

2018년 1분기 검토결과 보고

2 2018. 3. 2

2017년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건

가결

내부감시장치에 대한 의견서 승인의 건

가결

2017년도 감사보고서 승인의 건

가결
1 2018. 2. 7

2017년도 결산 감사보고

2017년도 하반기 내부감사결과 보고

2017년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고

감사위원회 운영현황 - 회차, 개최일자, 의안내용, 가결여부로 이루어진 테이블입니다.
회차 개최일자 의안내용 가결여부
6 2017. 11. 6

2017년 3분기 검토 결과 보고

5 2017. 7. 24

2017년 반기 검토결과 보고

2017년 상반기 내부감사 결과보고

4 2017. 4. 24

2017년 1분기 검토결과 보고

2017년 외부감사 보수 협의 결과 보고

3 2017. 3. 31

외부 감사인 선임의 건

가결
2 2017. 2. 28

2015년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건

가결

내부감시장치에 대한 의견서 승인의 건

2016년도 감사보고서 승인의 건

1 2017. 2. 15

2016년도 결산 감사보고

2016년도 하반기 내부감사결과 보고

2016년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고

감사위원회 운영현황 - 회차, 개최일자, 의안내용, 가결여부로 이루어진 테이블입니다.
회차 개최일자 의안내용 가결여부
6 2016. 11. 1

2016년 3분기 검토결과 보고

가결
5 2016. 7. 27

2016년도 반기 검토결과 보고

가결

2016년 상반기 내부감사 결과보고

세무자문 용역 협의의 건

4 2016. 5. 4

2016년도 1분기 검토결과 보고

가결
3 2016. 3. 25

감사위원회 위원장 선임의 건

가결

외부 감사인 선임의 건

2 2016. 3. 2

2015년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건

가결

내부감시장치에 대한 의견서 승인의 건

2015년도 감사보고서 승인의 건

1 2016. 2. 4

2015년도 결산 감사보고

가결

2015년도 하반기 내부감사결과 보고

2015년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고

외부감사인의 비감사업무용역 계약 협의의 건

감사위원회 운영현황 - 회차, 개최일자, 의안내용, 가결여부로 이루어진 테이블입니다.
회차 개최일자 의안내용 가결여부
5 2015. 11. 2

2015년 3분기 검토결과 보고

가결
4 2015. 8. 12

2015년 반기 검토결과 보고

가결

2015년 상반기 내부감사 결과보고

외부감사인의 비감사업무 용역계약 협의의 건

3 2015. 4. 27

2015년 1분기 결산 감사보고

가결

감사위원회 위원장 선임의 건

2 2015. 2. 27

2014년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건

가결

내부감시장치에 대한 의견서 승인의 건

2014년도 감사보고서 승인의 건

세무검토 용역 협의의 건

1 2015. 2. 5

2014년도 결산 감사보고

가결

2014년도 하반기 내부감사결과 보고

2014년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고

외부감사인의 비감사업무용역 계약 협의의 건

감사위원회 운영현황 - 회차, 개최일자, 의안내용, 가결여부로 이루어진 테이블입니다.
회차 개최일자 의안내용 가결여부
5 2014. 10. 28

’14년 3분기 결산 검토 보고

가결
4 2014. 7. 29

2014년 반기 검토 결과 보고

가결

2014년 상반기 내부감사 결과보고

3 2014. 4. 24

2014년 1분기 결산 검토 보고

가결
2 2014. 2. 28

2013년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건

가결

내부감시장치에 대한 의견서 승인의 건

2013년도 감사보고서 승인의 건

1 2014. 2. 4

2013년도 결산 감사 보고

가결

2013년도 하반기 내부 감사결과 보고

2013년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고

해외자회사 2014년 세무자문 용역 계약 승인의 건

외부감사인의 비감사업무 용역 계약협의의 건

감사위원회 운영현황 - 회차, 개최일자, 의안내용, 가결여부로 이루어진 테이블입니다.
회차 개최일자 의안내용 가결여부
7 2013. 12. 10

외부감사인의 비감사업무 용역 계약 협의의 건

가결
6 2013. 10. 28

2013년 3분기 검토결과 보고

가결
5 2013. 7. 24

2013년 반기 검토결과 보고

가결

2013년 상반기 내부감사 결과보고

해외자회사 세무자문 용역계약 승인의 건

4 2013. 5. 3

’13년 1분기 결산 검토 보고

가결
3 2013. 3. 29

감사위원회 위원장 선임의 건

가결

외부감사인 선임의 건

2 2013. 3. 4

2012년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 승인의 건

가결

내부감시장치에 대한 의견서 승인의 건

2012년도 감사보고서 승인의 건

1 2013. 2. 4

2012년도 결산 감사 보고

가결

2012년도 하반기 내부 감사결과 보고

2012년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고

해외자회사 2013년 세무자문 용역 계약 승인의 건

외부감사인의 비감사업무 용역 계약 협의의 건

감사위원회 운영현황 - 회차, 개최일자, 의안내용, 가결여부로 이루어진 테이블입니다.
회차 개최일자 의안내용 가결여부
9 2012. 12. 18

외부감사인의 비감사업무 용역 계약 협의의 건

가결
8 2012. 11. 12

2012년도 3분기 결산 검토 보고

가결

외부감사인의 시스템 자문 용역 계약 협의의 건

7 2012. 8. 23

2012년도 상반기 결산 검토 보고

가결

2012년 상반기 내부감사 결과 보고

6 2012. 7. 27

해외자회사 외부감사인과의 용역 계약 승인의 건

가결
5 2012. 5. 21

2012년도 1분기 결산 검토보고

가결
4 2012. 4. 26

해외자회사 외부감사인의 용역 계약 승인의 건

가결

외부감사인의 세무자문 용역 계약협의의 건

3 2012. 3. 30

감사위원회 위원장 선임의 건

가결

외부감사인의 ‘해외주재원 세무 서비스”용역 계약 협의

2 2012. 3. 9

2011년도 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고서 승인의 건

가결

내부감시장치에 대한 의견서 승인의 건

2011년도 감사보고서 승인의 건

1 2012. 2. 16

2011년도 결산 감사보고

가결

2011년도 내부 감사결과 등 보고

2011년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고

해외자회사 2012년 비감사업무 용역계약 승인의 건

해외 자회사(DII) Audit Committee에 대한 회계감독 업무부여 승인의 건

외부감사인의 비감사업무 용역 계약 협의의 건

감사위원회 운영현황 - 회차, 개최일자, 의안내용, 가결여부로 이루어진 테이블입니다.
회차 개최일자 의안내용 가결여부
8 2011. 11. 18

해외자회사 세무자문 용역 계약 승인의 건

가결
7 2011. 10. 27

2011년도 3분기 결산 검토 보고

가결
6 2011. 8. 26

2011년도 상반기 결산 검토 보고

가결

외부감사인의 세무검토 용역 종결 보고

해외자회사 세무자문 용역 계약 승인의 건

2011년 상반기 내부 감사 결과 보고

5 2011. 5. 24

2011년도 1분기 결산 검토 보고

가결
4 2011. 4. 28

해외자회사 2011년 세무자문 용역 계약 승인의 건

가결

외부감사인의 비감사업무 용역 계약 협의의 건

3 2011. 3. 2

2010년 내부회계관리제도 운영실태평가보고서 승인의 건

가결

2010년 내부감시장치에 대한 의견서 승인의 건

2010년도 감사보고서 승인의 건

세무검토 용역 협의의 건

2 2011. 1. 28

2010년도 결산 감사보고

가결

2010년도 내부감사 결과 보고

2010년도 내부회계관리제도 운영실태 평가보고

해외자회사 주식평가보고서 작성협의

1 2011. 1. 17

해외자회사의 지분 매각을 위한 재무실사 및 주식가치 평가 협의의 건

가결

외부감사인

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법인명 선임일 계약기간 최근감사의견
한영회계법인 2024. 1. 16 3년 적정

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